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      落實審計制度,提升審計質效

      2020-03-19 09:15:00     專題專欄     公司簡報

          為了貫徹落實《中共衡水市委審計委員會關于進一步加強內部審計工作的通知》(衡審委[2019]2號)和《中共衡水市委審計委員會辦公室關于做好2019年內部審計統計工作的通知》(衡審委辦[2019]4號)精神,準確完整地反映集團2019年度經營發展成果,根據集團黨委書記、董事長趙縣宗同志的指示,在集團分管領導的親自調度下,由審計法規部牽頭成立的聯合審計機構,已于31日正式展開2019年度內部審計工作。

          為避免熟人熟客、熟門熟路,內審工作由此走過場,審計法規部采用詢價的方式,通過不斷地了解、比較,向有關單位發送詢價通知書,確定衡水方圓會計師事務所有限責任公司(以下簡稱方圓事務所)為本次審計的審計機構。為了更好的發揮內部審計監督作用,提升審計質量,維護集團利益,31日,由集團主管領導主持,審計法規部、方圓事務所,連同部分集團監事召開見面會,對今年的內審工作提出四點要求:一是要高質量的開展2019年度內部審計,摸清家底;二是要審計小組和審計機構互相配合、通力協作,按時完成本次審計;三是要深度發現問題,提出整改意見;四是歸納企業經營發展方面容易出現的問題,總結經驗,防止類似問題再現。

          截止目前,子公司的所有報表審核均已完成,正在進行復核工作;子公司的內部控制審計于2020312日開始。集團財務報表正在進行審核,待完成財務報表審計后,馬上開展內部控制審計。

          所有審計工作將于三月底完成,屆時將向被審計單位下發問題整改通知,審計法規部將跟蹤督促部室司整改質量及進度,做好集團看家人。(供稿:審計法規部)

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